Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

 <<

НАКАЗ від 31.12.2020 № 846 "Про внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 29.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020  № 846

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2021 р.

за № 222/35844

Про внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до підпункту 1 пункту 30, підпункту 2 пункту 31, пункту 32, підпункту 6 пункту 155 розділу I Закону України від 16 січня 2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», статті 35-1, пункту 56.3 статті 56, пункту 57.3 статті 57, статті 58, пункту 120-1.1 статті 120-1, пункту 56 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, Закону України «Про електронні довірчі послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1.

Внести до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 липня 2017 року № 658), зміни, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М. та на Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної митної служби України

Голова Ради підприємців

при Кабінеті Міністрів України

Голова Державної податкової служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

П. Рябікін

Л.П. Козаченко

О. Любченко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 грудня 2015 року № 1204

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 31 грудня 2020 року № 846)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2021 р.

за № 222/35844

ПОРЯДОК

надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Митного кодексу України, Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, згідно з якими контролюючим органам надано право визначати суми податкових та грошових зобов’язань, зменшувати (збільшувати) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшувати від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємне значення суми податку на додану вартість, застосовувати передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

2. Цей Порядок визначає форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

II. Порядок складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень

1. Контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, що передбачені Кодексом або іншим законодавством або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, і складає податкове повідомлення-рішення у випадках, якщо:

1) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявність показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Кодексу, та наявність чинних (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

2) дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, податкового кредиту, суми бюджетного відшкодування та/або завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків або завищення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, що заявлені у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

3) згідно з податковим, митним та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

4) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів та/або на єдиний рахунок податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

5) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником податків у митних деклараціях;

6) дані перевірок свідчать про наявність помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або відсутність реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених Кодексом;

7) в інших випадках, коли надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення передбачено законом.

2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за такими формами:

«Ф» - для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового або іншого законодавства (додаток 1);

«Р» - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов’язань платника податків та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та застосування за наслідками таких перевірок передбачених Кодексом штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових та/або інших зобов’язань (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) та пені (крім пені відповідно до статті 129 Кодексу) (додатки 2, 3);

«Р1» - у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов’язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки) (додатки 4, 5);

«Ш» - у разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов’язань / порушення строків зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (додатки 6, 7);

«З» - за самостійне відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого обов’язково потрібна попередня згода контролюючого органу на таке відчуження (додатки 8, 9);

«В1» - у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку (додатки 10, 11);

«В3» - у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування (додатки 12, 13);

«В4» - у разі зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість (додатки 14, 15);

«П» - у разі зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток (додатки 16, 17);

«С» - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додатки 18, 19);

«ПС» - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додатки 20, 21);

«Д» - за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, у тому числі при виплаті доходів на користь платників податків - фізичних осіб, при виплаті доходів нерезидентам з джерелом їх походження з України (додатки 22, 23);

«Н» - за порушення платниками ПДВ граничних строків реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування до податкової накладної, визначених статтею 201 Кодексу в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або невиконання податкового повідомлення - рішення: щодо попередження платника податку - продавця контролюючим органом про необхідність складання та/або реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або виправлення помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (додатки 24, 25);

«ПН» - у разі відсутності складання та/або реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом граничних строків, передбачених статтею 201 Кодексу (попередження про необхідність складання та/або реєстрації податкової накладної), виявлення контролюючим органом помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної (попередження про необхідність виправлення платником податку - продавцем помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної) (додатки 26, 27);

«ЗН» - у разі виявлення за результатами перевірок завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу IV цього Кодексу (додаток 28);

«АН» - за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації та/або відсутності реєстрації перших примірників акцизних накладних / перших примірників розрахунків коригування до акцизних накладних або відсутності їх складання чи реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних; та/або за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації першого примірника акцизної накладної / першого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після спливу 10 календарних днів з дня отримання платником податку податкового повідомлення-рішення про застосування штрафу відповідно до пункту 120-2.1 статті 120-2 Кодексу; та/або за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника акцизної накладної / розрахунку коригування, визначених статтями 120-2 та 231 Кодексу (додатки 29, 30).

3. При складанні податкових повідомлень-рішень до них заноситься інформація, передбачена відповідними формами, встановленими цим Порядком.

Податкові повідомлення-рішення у випадках, визначених Кодексом, повинні містити:

1) суму та підставу для визначення (нарахування/зменшення) грошового зобов’язання та/або податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків, та/або суму та підставу для зменшення бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, та/або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та/або збільшення/зменшення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, та посилання на норми Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до яких здійснено їх розрахунок;

2) попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної (у випадках, передбачених Кодексом);

3) граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності та/або реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї або виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної;

4) попередження про наслідки невиконання податкового повідомлення-рішення в установлений строк;

5) граничні строки, передбачені Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.

У податковому повідомленні-рішенні зазначається або додається до нього детальний розрахунок податкового зобов’язання (за наявності), штрафних фінансових санкцій та пені (розрахунок пені додається у разі складання податкових повідомлень-рішень за формами «Р» (крім пені відповідно до статті 129 Кодексу), «Д» та «С»).

4. У разі якщо податкове повідомлення-рішення приймається за результатами документальної перевірки, розпочатої після 01 січня 2021 року, та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення, воно додатково до інформації, наведеної у підпунктах 1-5 пункту 3 цього розділу, повинно містити:

1) обґрунтовану підставу для визначення (нарахування/зменшення) грошового зобов’язання та/або податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків, та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, та/або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість у вигляді фактичної підстави, а саме викладення стислого змісту щодо виявлених перевіркою порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства з наведенням інформації щодо:

обставин вчинених правопорушень, які відображені в акті перевірки, а також встановлені при розгляді наданих платником податків відповідно до підпункту 16.1.5 пункту 16.1 статті 16 та пункту 86.7 статті 86 розділу I Кодексу або статті 353 та частини восьмої статті 354 Митного кодексу України письмових пояснень та їх документального підтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються події правопорушення та вжитих платником податків заходів щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують вказані обставини);

періоду (календарний день або місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, при здійсненні якої вчинено ці порушення;

розрахунку суми податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків, та/або зменшення бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, та/або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларованої до повернення з бюджету при використанні права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість (у разі необхідності такий розрахунок може бути винесений у додаток до податкового повідомлення-рішення, що є його невід’ємною частиною);

у разі якщо перевіркою виявлено факти заниження (ненарахування та/або неутримання) платником податків, у тому числі податковим агентом, податкових зобов’язань - додатково зазначається граничний строк сплати таких податкових зобов’язань, у тому числі за відповідні податкові (звітні) періоди, по яких виявлено таке заниження (ненарахування та/або неутримання);

інформацію щодо надання або ненадання платником податків заперечень, письмових пояснень та додаткових документів, зокрема щодо обставин виявлених порушень, наданої платником податків інформації, яка спростовує наявність його вини, наявності пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до Кодексу;

нормативної підстави - посилання на норму Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої було зроблено розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань платника податків;

2) посилання на акт документальної перевірки;

3) детальний розрахунок штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) та пені (розрахунок пені додається у разі складання податкових повідомлень-рішень за формами «Р» (крім пені відповідно до статті 129 Кодексу), «Д» та «С»), у тому числі штрафних санкцій та/або пені за порушення іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, а також посилання на норми Кодексу та/або іншого законодавства, відповідно до якого було зроблено такий розрахунок (у разі необхідності такий розрахунок може бути винесений у додаток до податкового повідомлення-рішення, що є його невід’ємною частиною);

4) інформацію щодо наявності обставин, які відповідно до Кодексу пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності.

Податкові повідомлення-рішення, прийняті за результатами документальних перевірок, які були розпочаті до 01 січня 2021 року, оформлюються за правилами Кодексу та цього Порядку, що діяли до 01 січня 2021 року.

5. Податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором та/або іншим зобов’язанням, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або разом зі штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

6. Якщо за результатами адміністративного оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або завищення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, збільшуються, то, крім раніше сформованого податкового повідомлення-рішення, складається та додатково надсилається (вручається) окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення шляхом опрацювання інформації щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному порядку, наданої підрозділами, до функції яких належить розгляд таких скарг.

7. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, зменшуються, то шляхом опрацювання інформації щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному та/або судовому порядку, наданої відповідними підрозділами контролюючого органу, до функцій яких належить розгляд скарг в адміністративному порядку та/або супроводження справ у судах, складається податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, зменшену суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства.

8. Якщо податкове повідомлення-рішення скасовується в інших випадках, передбачених статтею 55 Кодексу, у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або відповідно до статті 56 Кодексу під час проведення процедури його адміністративного оскарження не внаслідок зміни зазначеної в ньому загальної суми грошових зобов’язань, суми зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, платнику податків надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення, яке містить виправлені показники з урахуванням рішення контролюючого органу. У разі необхідності до такого податкового повідомлення-рішення додається новий розрахунок грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства.

9. Податкові повідомлення-рішення згідно з пунктами 6-8 цього розділу складаються контролюючим органом, який склав попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем отримання таким контролюючим органом рішення за результатами адміністративного, судового оскарження або іншого рішення про скасування раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення. При цьому у разі отримання вищезазначених рішень структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу, або відповідальною особою, визначеною керівником (виконувачем його обов’язків, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечується надання такого рішення структурному підрозділу, яким складалось попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 1 робочого дня, що настає за днем його отримання.

10. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який містить, зокрема, але не виключно, порядковий номер у межах територіального контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення, та комплексний індекс підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення.

11. У податковому повідомленні-рішенні наводиться або додається до нього розрахунок податкового зобов’язання (за наявності), зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі орган та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені (розрахунок пені додається у разі складання податкових повідомлень-рішень за формами «Р» (крім пені відповідно до статті 129 Кодексу), «Д» та «С») із зазначенням у ньому відповідної інформації, необхідної для їх визначення.

III. Порядок надіслання (вручення) контролюючим органом податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення відповідно до Кодексу, роздруковує його у двох примірниках (податкове повідомлення-рішення за формою «Ф» - в одному примірнику) та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (виконувачу його обов’язків, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу.

При складанні у передбачених Кодексом випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Після підписання податкове повідомлення-рішення (крім податкового повідомлення-рішення за формою «Ф») не пізніше наступного робочого дня надсилається (вручається) платнику податків. Податкове повідомлення-рішення за формою «Ф» надсилається (вручається) платнику податків у терміни, встановлені Кодексом для податків на майно фізичних осіб.

2. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

3. Дата надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення проставляється:

1) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків або її законним представником) - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку (на обох примірниках, а при врученні податкового повідомлення-рішення форми «Ф» - на корінці податкового повідомлення-рішення);

2) працівником структурного підрозділу контролюючого органу, якій склав це податкове повідомлення-рішення,- у разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (при направленні податкового повідомлення-рішення форми «Ф» - до корінця податкового повідомлення-рішення);

3) працівником структурного підрозділу контролюючого органу, якій склав це податкове повідомлення-рішення,- у разі надіслання документа засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» відповідно до пункту 42.4 статті 42 Кодексу (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення податкового повідомлення-рішення форми «Ф» - до корінця податкового повідомлення-рішення).

4. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку податкового повідомлення-рішення в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання таке податкове повідомлення-рішення у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).

IV. Порядок обліку в контролюючих органах податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить інформацію про нього до відповідних інформаційних систем контролюючого органу, на основі яких формуються реєстр податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 31), реєстр податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 32).

2. Відповідальним за достовірність інформації, внесеної до інформаційних систем контролюючих органів, про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень, є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке податкове повідомлення-рішення.

3. Після вручення (отримання інформації щодо вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язків, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, другий примірник / корінець податкового повідомлення-рішення (з відміткою про вручення платнику податків) (у разі надіслання податкового повідомлення-рішення поштою з повідомленням про вручення - разом з таким повідомленням про вручення або невручення поштового відправлення) у той самий день передається структурному підрозділу, який його склав.

4. Інформація про складене податкове повідомлення-рішення, про його надсилання (вручення) платнику податків, а також про отримання скарги або заяви у разі його адміністративного або судового оскарження та прийняті рішення за результатами таких оскаржень вноситься структурним підрозділом, до функцій якого належить вчинення відповідних дій, до відповідної інформаційної системи контролюючого органу з можливістю формування надалі відповідних переліків податкових повідомлень-рішень або внесення інформації до відповідних реєстрів.

V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

1) контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

2) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, що зазначені у раніше прийнятому податковому повідомленні-рішенні;

3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу;

4) рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

2. У випадках, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

3. У випадках, визначених підпунктами 2 і 4 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або інших зобов’язань, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з використанням платником податку права на податкову знижку, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства.

4. У випадках, визначених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко


Додаток 1

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Ф»

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 2

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Р»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 3

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Р»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 4

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Р1»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 5

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Р1»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 6

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Ш»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 7

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Ш»

(заповнюється після 01 січня 2021 року

(у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 8

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «З»

(заповнюється до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 9

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «З»

(заповнюється після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 10

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

«Форма «В1»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 11

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «В1»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 12

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «В3»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 13

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «В3»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 14

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «В4»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 15

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «В4»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 16

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «П»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 17

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «П»

(застосовується за результатами перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 18

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «С»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 19

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «С»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 20

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «ПС»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 21

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «ПС»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 22

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Д»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 23

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Д»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 24

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Н»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 25

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Н»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 26

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «ПН»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 27

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «ПН»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 28

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «ЗН»

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 29

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «АН»

(заповнюється до 01 січня 2021 року

та за результатами

документальних перевірок,

розпочатих до 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 30

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «АН»

(заповнюється після 01 січня 2021 року,

у тому числі за результатами

документальних перевірок,

розпочатих після 01 січня 2021 року)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 31

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 1 розділу IV)

РЕЄСТР

податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податкового повідомлення-

рішення

Дата складання податкового повідомлення-

рішення

Форма податкового повідомлення-

рішення

Найменування платника податків

Податковий номер платника податків

Код платежу

1

2

3

4

5

6


Додаток 32

до Порядку надіслання

контролюючими органами

податкових повідомлень-рішень

платникам податків

(пункт 1 розділу IV)

РЕЄСТР

податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податкового повідомлення-

рішення

Дата складання податкового повідомлення-

рішення

Форма податкового повідомлення-

рішення

Прізвище, ім’я, по батькові

(за наявності)

платника податку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

(за наявності)

та номер паспорта*

Код платежу

1

2

3

4

5

6

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Про внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Наказ; Мінфін України від 31.12.2020 № 846

Прийняття від 31.12.2020

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0222-21

Законодавство України

станом на 31.08.2023

чинний


Документи та файли

  • Сигнальний документ — f503975n209.doc від 29.03.21 12:50, 74 кб
  • Сигнальний документ — f503975n210.doc від 29.03.21 12:50, 68 кб
  • Сигнальний документ — f503975n211.doc від 29.03.21 12:50, 81 кб
  • Сигнальний документ — f503975n212.doc від 29.03.21 12:50, 58 кб
  • Сигнальний документ — f503975n213.doc від 29.03.21 12:50, 68 кб
  • Сигнальний документ — f503975n214.doc від 29.03.21 12:50, 66 кб
  • Сигнальний документ — f503975n215.doc від 29.03.21 12:50, 76 кб
  • Сигнальний документ — f503975n216.doc від 29.03.21 12:50, 57 кб
  • Сигнальний документ — f503975n217.doc від 29.03.21 12:50, 60 кб
  • Сигнальний документ — f503975n218.doc від 29.03.21 12:50, 71 кб
  • Сигнальний документ — f503975n219.doc від 29.03.21 12:50, 80 кб
  • Сигнальний документ — f503975n220.doc від 29.03.21 12:50, 61 кб
  • Сигнальний документ — f503975n221.doc від 29.03.21 12:50, 74 кб
  • Сигнальний документ — f503975n222.doc від 29.03.21 12:50, 62 кб
  • Сигнальний документ — f503975n223.doc від 29.03.21 12:50, 72 кб
  • Сигнальний документ — f503975n224.doc від 29.03.21 12:50, 57 кб
  • Сигнальний документ — f503975n225.doc від 29.03.21 12:50, 68 кб
  • Сигнальний документ — f503975n226.doc від 29.03.21 12:50, 64 кб
  • Сигнальний документ — f503975n227.doc від 29.03.21 12:50, 76 кб
  • Сигнальний документ — f503975n228.doc від 29.03.21 12:50, 62 кб
  • Сигнальний документ — f503975n229.doc від 29.03.21 12:50, 74 кб
  • Сигнальний документ — f503975n230.doc від 29.03.21 12:50, 66 кб
  • Сигнальний документ — f503975n231.doc від 29.03.21 12:50, 78 кб
  • Сигнальний документ — f503975n232.doc від 29.03.21 12:50, 68 кб
  • Сигнальний документ — f503975n233.doc від 29.03.21 12:50, 78 кб
  • Сигнальний документ — f503975n234.doc від 29.03.21 12:50, 66 кб
  • Сигнальний документ — f503975n235.doc від 29.03.21 12:50, 78 кб
  • Сигнальний документ — f503975n236.doc від 29.03.21 12:50, 56 кб
  • Сигнальний документ — f503975n237.doc від 29.03.21 12:50, 70 кб
  • Сигнальний документ — f503975n238.doc від 29.03.21 12:50, 82 кб

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 05.03.2021 — 2021 р., № 17, стор. 362, стаття 692, код акта 103146/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

  1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
  2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
  3. до. Мінфін України. 2023 рікк
  4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
  5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
  6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
  7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
  8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
  9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
  10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
  11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
  12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
  13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
  14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
  15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
  16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
  17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
  18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
  19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
  20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -